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抓內審促提升

發(fā)布日期:2022-03-25 作者:李定鍇 瀏覽次數(shù):2855

自2021年度起,市擔保集團有序組織開展對內設部室的審計工作,重點圍繞資金的管理與使用、收支的合規(guī)性與完整性、擔保業(yè)務流程、風險防控措施、客戶檔案資料、內部控制體系建設與執(zhí)行、廉潔從業(yè)等方面進行審計,及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題,幫助被審計部室提升內部管理水平,從而促進集團在財經(jīng)紀律、內控健全、流程規(guī)范、風險防范與化解等方面整體管理水平的提升。

目前,集團內部審計工作已完成對風險控制部、法律事務部的審計,被審計部室已就審計報告中反映出的問題形成整改方案并積極開展整改工作。下一步,監(jiān)察審計部將加強跟蹤監(jiān)督力度,認真督促被審計部門嚴格按照整改方案切實整改落實到位,并牽頭制定2022年內部審計計劃。